2014年度湖南省人民政府驻深圳办事处收入支出决算总表
单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、公共财政拨款 | 964.43 | 一、一般公共服务 | 597.22 |
经费拨款 | 596.48 | 二、公共安全 | 70.9 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 367.95 | 三、教育 | |
二、政府性基金拨款 | | 四、科学技术 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 五、文化体育与传媒 | |
四、中央财政补助 | | 六、社会保障和就业 | 120.82 |
五、事业单位经营服务收入 | | 七、医疗卫生与计划生育 | 2.00 |
六、其他收入 | 76.82 | 八、节能环保 | |
| | 九、城乡社区事务 | |
| | 十、农林水事务 | |
| | 十一、交通运输 | |
| | 十二、资源勘探信息等 | |
| | 十三、商业服务业等 | |
| | 十四、金融等 | |
| | 十五、地震灾后恢复重建 | |
| | 十六、国土海洋气象等 | |
| | 十七、住房保障 | 25.21 |
| | 十八、粮油物资储备 | |
| | 十九、其他 | |
本 年 收 入 合 计 | 1041.25 | 本 年 支 出 合 计 | 816.15 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
上年结转和结余 | 120.88 | 年末结转和结余 | 345.98 |
收 入 总 计 | 1162.13 | 支 出 总 计 | 1162.13 |
注:收入项目中“公共财政拨款”和“政府性基金拨款”分别为公共预算财政拨款本年收入、政府性基
金预算财政拨款本年收入,其中经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款由单位根据单位会计
账予以区分填列。“中央财政补助”对于省直一级预算单位而言即为“上级补助收入”。“事业单位
经营服务收入”指剔除专户管理资金的事业收入,“其他收入”包含“附属单位缴款”和“经营收入”
等;支出项目中“外交、国防、援助其他地区支出、国债还本付息支出”纳入“十九、其他收入”。
2014年度湖南省人民政府驻深圳办事处公共预算财政拨款
支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 财政拨款支出 | 816.15 | 816.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 597.22 | 597.22 | |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 592.22 | 592.22 | |
29 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | |
204 | 公共安全支出 | 70.90 | 70.90 | |
02 | 公安 | 70.9 | 70.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.82 | 120.82 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 120.82 | 120.82 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.00 | 2.00 | |
05 | 医疗保障 | 2.00 | 2.00 | |
221 | 住房保障支出 | 25.21 | 25.21 | |
02 | 住房改革支出 | 25.21 | 25.21 | |
2014年度湖南省人民政府驻深圳办事处“三公”经费
决算公开表
单位:万元
单位名称 | 三公经费”支出(公共预算财政拨款) |
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
深圳办事处 | 34.39 | 0 | 28.06 | 6.33 |
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注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致。